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增值稅計(jì)算公式2022最新

發(fā)布者:魚爪網(wǎng) 點(diǎn)擊:1538 發(fā)布時(shí)間:2022-07-15
152022-07

  在繳納增值稅的時(shí)候如果我們不懂得增值稅計(jì)算公式是怎樣的也是不行的,如果您的公司剛剛城里那么對(duì)于該問(wèn)題最好有一個(gè)提前的認(rèn)識(shí),增值稅計(jì)算公式2022最新是怎樣的,希望通過(guò)我們的這些介紹可以讓您在增值稅的相關(guān)內(nèi)容也有所了解,當(dāng)然針對(duì)這類稅務(wù)問(wèn)題找相關(guān)財(cái)稅代理是比較考慮的,下面魚爪網(wǎng)小編就和大家一起學(xué)習(xí)以下內(nèi)容。

  增值稅計(jì)算公式2022最新

  公式為:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

  增值稅計(jì)算公式:含稅銷售額/(1+稅率)=不含稅銷售額

  不含稅銷售額×稅率=應(yīng)繳稅額

  上面說(shuō)增值稅是實(shí)行的“價(jià)外稅”,什么是價(jià)外稅?也就是價(jià)外征稅,就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的。比如:

  你公司向a公司購(gòu)進(jìn)甲貨物100件,金額為10000元,但你公司實(shí)際上要付給對(duì)方的貨款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假設(shè)增值稅率為17%)=11700元。

  為什么只購(gòu)進(jìn)的貨物價(jià)值才10000元,另外還要支付個(gè)1700元呢?因?yàn)檫@時(shí),你公司作為消費(fèi)者就要另外負(fù)擔(dān)1700元的增值稅,這就是增值稅的價(jià)外征收。這1700元增值稅對(duì)你公司來(lái)說(shuō)就是“進(jìn)項(xiàng)稅”。a公司多收了這1700元的增值稅款并不歸a公司所有,a公司要把1700元增值稅上交給國(guó)家。所以a公司只是代收代繳而已,并不負(fù)擔(dān)這筆稅款。

  再比如:

  你公司把購(gòu)進(jìn)的100件貨物加工成乙產(chǎn)品80件,出售給b公司,取得銷售額15000元,你公司要向b公司收取的乙產(chǎn)品貨款也不只是15000元,而是15000+15000*17%=17550元,因?yàn)閎公司這時(shí)作為消費(fèi)者也應(yīng)該向你公司另外支付2550元的增值稅款,這就是你公司的“銷項(xiàng)稅”。你公司收了這2550元增值稅額也并不歸你公司所有,你公司也要上交給國(guó)家的,所以,2550元的增值稅款也不是你公司負(fù)擔(dān)的,你公司也只是代收代繳而已。

  如果你公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅就可以在銷項(xiàng)稅中抵扣。

  沿用上例,你公司購(gòu)進(jìn)貨物的支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅款是1700元,銷售乙產(chǎn)品收取的銷項(xiàng)增值稅是2550元。由于你公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)增值稅可以在銷項(xiàng)增值稅中抵扣,所以,你公司(在出售了乙產(chǎn)品獲得b公司的貨款后)上交給國(guó)家增值稅款就不是向b公司收取的2550元,而是:2550-1700=850元(那1700元已在你公司購(gòu)買甲貨物時(shí)加入貨款中,由a公司代收代繳過(guò)了),所以這850元是b公司在向你公司購(gòu)乙產(chǎn)品時(shí)付給你公司的,通過(guò)你公司交給國(guó)家。b公司買了你公司的乙產(chǎn)品,再賣給c公司,c公司再賣給d公司……,這些過(guò)程都是要收取增值稅的,直到賣給最終的消費(fèi),也就把增值稅轉(zhuǎn)嫁到了最終消費(fèi)者身上了,所以增值稅也是流轉(zhuǎn)稅。

  如果你是一名會(huì)計(jì),從會(huì)計(jì)分錄中也看得出來(lái):

  你公司向a公司購(gòu)進(jìn)100件貨物時(shí),分錄:

  借:原材料10000

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700

  貸:應(yīng)付賬款——a公司11700

  分錄中并沒(méi)有把收取的1700元做為公司的費(fèi)用,而是做為“應(yīng)交稅金”,因?yàn)槟愎臼且话慵{稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。

  你公司向b公司銷售80件甲產(chǎn)品時(shí),分錄:

  借:應(yīng)收賬款——b公司17550

  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2550

  分錄中并沒(méi)有把向b公司收取的2550元增值稅款做為公司的業(yè)務(wù)收入,而是掛“應(yīng)交稅金”,因?yàn)檫@并不歸你公司所有,而是應(yīng)交給國(guó)家的稅收。

  銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=2550-1700=850元就是要交給國(guó)家的稅收。

  在上面的文章中魚爪網(wǎng)小編主要和大家一起了解的關(guān)于增值稅計(jì)算公式2022最新的資訊有所了解,對(duì)于增值稅稅務(wù)問(wèn)題,公司的增值稅也是一種需要繳納的稅費(fèi)之一,當(dāng)然針對(duì)稅務(wù)相關(guān)的一個(gè)計(jì)算和管理在沒(méi)有相關(guān)知識(shí)的情況下找代理比較好,您的財(cái)稅服務(wù)需求歡迎來(lái)了解咨詢。

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